Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet

Dette dokument

  • Innst. 106 S (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 47 S (2009–2010) unntatt kap. 310, 340 og 341
  • Dato: 09.12.2009
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 4
  • PDF

Innhold

Til Stortinget

I denne proposisjonen legger Kultur- og kirkedepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2009.

Utviklingen av stiftelsesregisteret har pågått over flere år og er nå i sluttfasen. Arbeidet med utviklingen av registeret har blitt noe mer omfattende enn tidligere forutsatt. Det er som følge av dette påløpt merkostnader på om lag 1,5 mill. kroner. 0,5 mill. kroner dekkes innenfor bevilgningen. Det resterende beløpet på 1,0 mill. kroner dekkes av tilsvarende merinntekter, jf. omtale under kap. 5568 post 71 nedenfor.

Utgiftene knyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynets investeringer i elektroniske systemer for kontroll av spill blir om lag 2,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merutgiften dekkes av tilsvarende merinntekter, jf. omtale under kap. 3305 post 3 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 305, post 1 Driftsutgifter økes med til sammen 3,5 mill. kroner.

Jf. omtale under kap. 3305 post 7 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 305, post 21 Særskilte driftsutgifter økes med kr 4 470 000.

Brønnøysundregistrene har ansvaret for utvikling og drift av Frivillighetsregisteret. Det viser seg nå at kostnadene i 2009 knyttet til registeret blir høyere enn tidligere beregnet. Dette har sin bakgrunn i tidligere oppstart av registeret i forbindelse med etablering av grasrotordningen per 1. mars 2009. Som følge av dette er det behov for å øke bevilgningen under posten med kr 1 870 000. Merutgiften dekkes ved tilsvarende reduksjon, jf. omtale under kap. 315, post 75 Tilskudd til integrerings- og fattigdomstiltak nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 315, post 74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres, økes med kr 1 870 000.

Jf. omtale under kap. 315 post 74 ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 315, post 75 Tilskudd til integrerings- og fattigdomstiltak reduseres med kr 1 870 000.

For 2009 er det bevilget i alt 4 mill. kroner til et prosjekt om arkitekturpolitikk under kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 75 Offentlig rom, arkitektur og design. Lønns- og reiseutgifter, inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger, til prosjektleder på i alt 0,5 mill. kroner skal dekkes av Kultur- og kirkedepartementet og må utbetales fra kap. 320, post 1 Driftsutgifter. Behovet for bevilgning under kap. 322, post 75 reduseres tilsvarende, jf. omtale under posten nedenfor.

Under kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket er det for 2009 bevilget midler til det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Rockheim i Trondheim. Kultur- og kirkedepartementet skal utbetale lønn til prosjektleder for opplevelsessenteret. Lønnsutgiftene, inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger, på i alt kr 940 000 skal dekkes av Kultur- og kirkedepartementet og må utbetales fra kap. 320, post 1 Driftsutgifter. Behovet for bevilgning under kap. 328 post 70 reduseres tilsvarende, jf. omtale under posten nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 320, post 1 Driftsutgifter økes med til sammen kr 1 440 000.

Jf. omtale under kap. 341 post 1 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 320, post 79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, reduseres med 1,5 mill. kroner.

Jf. omtale under kap. 321 post 73 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 321, post 1 Driftsutgifter reduseres med 0,7 mill. kroner.

Bevilgningen under posten skal dekke bl.a. generelle arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Som følge av faseforskyvning i utbetalingene fra tidligere år, er det behov for å øke bevilgningen i 2009 med om lag 0,7 mill. kroner. Beløpet dekkes ved tilsvarende reduksjon i bevilgningen under post 1, som følge av at utgiftene til statsstipendiater i 2009 blir noe lavere enn tidligere forventet, jf. omtale under post 1 ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 321, post 73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres, økes med 0,7 mill. kroner.

Jf. omtale under kap. 320 post 1 ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 322, post 75 Offentlig rom, arkitektur og design reduseres med 0,5 mill. kroner.

Jf. omtale under kap. 320 post 1 ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 328, post 70 Det nasjonale museumsnettverket reduseres med kr 940 000.

Posten gjelder refusjon av utgifter ved kontroll av spillene i Norsk Rikstotto og Norsk Tipping AS. De samlede refusjonene i 2009 forventes å bli om lag 2,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. De økte inntektene skal dekke tilsvarende økte utgifter ved Lotteri- og stiftelsestilsynets arbeid med kontroll av spill, jf. omtale under kap. 305, post 1 Driftsutgifter ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 3305, post 3 Refusjon økes med 2,5 mill. kroner.

Posten gjelder inntekter fra Lotteri- og stiftelsestilsynets oppdragsvirksomhet. Oppdragsvirksomheten får et betydelig større omfang enn budsjettert. De samlede oppdragsinntektene i 2009 forventes å bli kr 4 470 000 høyere enn budsjettert. De økte oppdragsinntektene skal dekke tilsvarende økte oppdragsutgifter, jf. omtale under kap. 305, post 21 Spesielle driftsutgifter ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 3305, post 7 Inntekter ved oppdrag økes med kr 4 470 000.

Posten gjelder den årlige avgiften alle stiftelser registrert i stiftelsesregisteret må betale. De samlede inntektene i 2009 forventes å bli 1,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. De økte inntektene skal dekke tilsvarende økte utgifter knyttet til utviklingen av stiftelsesregisteret, jf. omtale under kap. 305, post 1 Driftsutgifter ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 under kap. 5568, post 71 Årsavgift – stiftelser økes med 1,0 mill. kroner.

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Gunn Karin Gjul, Gunn Olsen, Kåre Simensen og Arild Stokkan-Grande, fra Fremskrittspartiet, Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen, fra Høyre, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen, fra Sosialistisk Venstreparti, Gina Knutson Barstad, fra Senterpartiet, Christina Nilsson Ramsøy, og fra Kristelig Folkeparti, Øyvind Håbrekke, viser til Regjeringens forslag og støtter dette.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

305

Lotteri- og stiftelsestilsynet

1

Driftsutgifter forhøyes med

3 500 000

fra kr 61 669 000 til kr 65 169 000

21

Spesielle driftsutgifter forhøyes med

4 470 000

fra kr 816 000 til kr 5 286 000

315

Frivillighetsformål

74

Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres,forhøyes med

1 870 000

fra kr 1 132 000 til kr 3 002 000

75

Tilskudd til integrerings- og fattigdomstiltak nedsettes med

1 870 000

fra kr 4 000 000 til kr 2 130 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter forhøyes med

1 440 000

fra kr 53 649 000 til kr 55 089 000

79

Til disposisjon nedsettes med

1 500 000

fra kr 24 667 000 til kr 23 167 000

321

Kunstnerformål

1

Driftsutgifter nedsettes med

700 000

fra kr 16 381 000 til kr 15 681 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres, forhøyes med

700 000

fra kr 107 244 000 til kr 107 944 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

75

Offentlig rom, arkitektur og design nedsettes med

500 000

fra kr 28 969 000 til kr 28 469 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket nedsettes med

940 000

fra kr 743 691 000 til kr 742 751 000

340

Kirkelig administrasjon

1

Driftsutgifter forhøyes med

1 500 000

fra kr 168 632 000 til kr 170 132 000

341

Presteskapet

1

Driftsutgifter forhøyes med

4 000 000

fra kr 823 247 000 til kr 827 247 000

Inntekter

3305

Lotteri- og stiftelsestilsynet

3

Refusjon forhøyes med

2 500 000

fra kr 43 181 000 til kr 45 681 000

7

Inntekter ved oppdrag forhøyes med

4 470 000

fra kr 816 000 til kr 5 286 000

5568

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

71

Årsavgift - stiftelser forhøyes med

1 000 000

fra kr 13 840 000 til kr 14 840 000

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 9. desember 2009

Gunn Karin Gjul

leder og ordfører