2.6 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger
Tabell 2.1 Fraksjonenes forslag til bevilgninger. Avvik fra Regjeringens forslag i parentes
Utgifter rammeområde 18 (i hele tusen kroner) | ||||||||
Kap. | Post | Formål | Prop. 1 S | A, SV, Sp | FrP | H | KrF | V |
571 | Rammetilskudd til kommuner | |||||||
21 | Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet | 8 300 | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | |
60 | Innbyggertilskudd | 50 600 896 | 50 600 896 (0) | 52 288 896 (+1 688 000) | 40 913 896 (-9 687 000) | 46 512 796 (-4 088 100) | 41 437 796 (-9 163 100) | |
61 | Distriktstilskudd Sør-Norge | 329 278 | 329 278 (0) | 329 278 (0) | 329 278 (0) | 329 278 (0) | 329 278 (0) | |
62 | Nord-Norge- og Namdalstilskudd | 1 441 246 | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) | 1 441 246 (0) | |
63 | Småkommunetilskudd | 1 017 153 | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) | 1 017 153 (0) | |
64 | Skjønnstilskudd | 1 731 000 | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) | 1 731 000 (0) | |
66 | Veksttilskudd | 189 300 | 189 300 (0) | 189 300 (0) | 189 300 (0) | 189 300 (0) | 189 300 (0) | |
67 | (ny post) Styrking av eldreomsogen, øremerket nye pleieårsverk og opptrappingsplan til full sykehjemsdekning | 0 | 0 (0) | 1 500 000 (+1 500 000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
69 | Kommunal selskapsskatt | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 9 800 000 (+9 800 000) | 0 (0) | 9 800 000 (+9 800 000) | |
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner | |||||||
60 | Innbyggertilskudd | 24 652 511 | 24 652 511 (0) | 24 652 511 (0) | 24 162 511 (-490 000) | 24 756 511 (+104 000) | 24 089 511 (-563 000) | |
62 | Nord-Norge-tilskudd | 517 974 | 517 974 (0) | 517 974 (0) | 517 974 (0) | 517 974 (0) | 517 974 (0) | |
64 | Skjønnstilskudd | 405 000 | 405 000 (0) | 405 000 (0) | 405 000 (0) | 405 000 (0) | 405 000 (0) | |
65 | Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd | 785 182 | 785 182 (0) | 785 182 (0) | 785 182 (0) | 785 182 (0) | 785 182 (0) | |
67 | (ny post) Styrking av fagskolene, øremerket | 0 | 0 (0) | 115 000 (+115 000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
575 | Ressurskrevende tjenester | |||||||
60 | Toppfinansieringsordning | 4 350 000 | 4 350 000 (0) | 5 023 200 (+673 200) | 4 350 000 (0) | 4 650 000 (+300 000) | 4 350 000 (0) | |
Sum utgifter rammeområde 18 | 86 027 840 | 86 027 840 (0) | 90 004 040 (+3 976 200) | 85 650 840 (-377 000) | 82 343 740 (-3 684 100) | 86 101 740 (+73 900) | ||
Sum inntekter rammeområde 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Sum netto rammeområde 18 | 86 027 840 | 86 027 840 (0) | 90 004 040 (+3 976 200) | 85 650 840 (-377 000) | 82 343 740 (-3 684 100) | 86 101 740 (+73 900) |