1. Oversikt over budsjettforslaga
- 1.1 Rammeområde 18. Kapittel og postar under Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet
- 1.2 Oversikt over endringsforslag
- 1.3 Budsjett-innst. S. I (2001-2002)
- 1.4 Stortingets vedtak om rammesum
Forslag til løyvingar i rammeområde 18
(90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet)
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 4 | |
Utgifter i kroner | |||||
Fiskeridepartementet | |||||
1060 | Kystadministrasjon (jf. kap. 4060) | 147 000 000 | 0 | ||
1 | Driftsutgifter | 90 000 000 | 0 | ||
47 | Innkjøp av EDB-utstyr, kan overføres | 2 500 000 | 0 | ||
70 | Tilskudd Redningsselskapet | 54 500 000 | 0 | ||
1062 | Kystverket (jf. kap. 4062) | 0 | 1 073 480 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 0 | 693 580 000 | ||
30 | Maritim infrastruktur, kan overføres, kan nyttes under post 24 | 0 | 239 850 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 0 | 62 550 000 | ||
60 | Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres | 0 | 23 000 000 | ||
70 | Tilskudd til Redningsselskapet | 0 | 54 500 000 | ||
1064 | Havnetjenesten (jf. kap. 4064) | 227 300 000 | 0 | ||
30 | Fiskerihavneanlegg, kan overføres, kan nyttes under postene 24, 33, 45 og 60 | 159 300 000 | |||
33 | Farleder, kan overføres, kan nyttes under postene 24, 30, 45 og 60 | 35 000 000 | 0 | ||
45 | Vedlikehold av fiskerihavneanlegg, kan overføres, kan nyttes under postene 24, 30, 33 og 60 | 10 000 000 | 0 | ||
60 | Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres, kan nyttes under postene 24, 30, 33 og 45 | 23 000 000 | 0 | ||
1065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 4065) | 242 330 000 | 0 | ||
1 | Driftsutgifter | 191 780 000 | 0 | ||
30 | Nyanlegg, kan overføres | 25 250 000 | 0 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 25 300 000 | 0 | ||
1066 | Lostjenesten (jf. kap. 4066) | 373 450 000 | 0 | ||
1 | Driftsutgifter | 359 300 000 | 0 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 14 150 000 | 0 | ||
1067 | Trafikksentraler (jf. kap. 4067) | 63 400 000 | 0 | ||
1 | Driftsutgifter | 28 400 000 | 0 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 35 000 000 | 0 | ||
1070 | Elektroniske navigasjonshjelpemidler (jf. kap. 4070) | 29 100 000 | 29 100 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 27 100 000 | 27 100 000 | ||
70 | Tilskudd til utbygging og drift av Loran C, kan overføres | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Samferdselsdepartementet | |||||
1300 | Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300) | 115 200 000 | 115 100 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 88 200 000 | 88 100 000 | ||
70 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 12 900 000 | 12 900 000 | ||
71 | Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. | 14 100 000 | 14 100 000 | ||
1301 | Forskning og utvikling mv. | 123 100 000 | 123 100 000 | ||
21 | Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. | 21 600 000 | 21 600 000 | ||
50 | Samferdselsforskning, kan overføres | 84 000 000 | 84 000 000 | ||
70 | Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv., kan overføres | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
71 | Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede, kan overføres | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
1310 | Flytransport | 412 400 000 | 403 400 000 | ||
70 | Godtgjørelse for innenlandske flyruter, kan nyttes under kap. 1311 post 71 | 412 400 000 | 403 400 000 | ||
1311 | Tilskudd til regionale flyplasser | 107 100 000 | 107 100 000 | ||
70 | Tilskudd til Luftfartsverkets regionale flyplasser | 97 000 000 | 97 000 000 | ||
71 | Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 70 | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
1313 | Luftfartstilsynet (jf. kap. 4313) | 116 300 000 | 116 300 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 116 300 000 | 116 300 000 | ||
1314 | Havarikommisjonen for sivil luftfart | 20 200 000 | 20 200 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 20 200 000 | 20 200 000 | ||
1320 | Statens vegvesen (jf. kap. 4320) | 10 906 400 000 | 11 056 400 000 | ||
23 | Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 72 | 5 312 000 000 | 5 312 000 000 | ||
24 | Statens vegvesens produksjon, kan overføres | -110 000 000 | -110 000 000 | ||
30 | Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 72 | 4 404 600 000 | 4 554 600 000 | ||
31 | Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 | 146 600 000 | 146 600 000 | ||
33 | Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres | 102 900 000 | 102 900 000 | ||
72 | Tilskudd til riksvegferjedrift, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30 | 1 050 300 000 | 1 050 300 000 | ||
1330 | Særskilte transporttiltak | 205 800 000 | 180 800 000 | ||
70 | Tilskudd til Hurtigruten | 180 800 000 | 180 800 000 | ||
71 | Tilskudd til ekspressbusser, kan overføres | 25 000 000 | 0 | ||
1350 | Jernbaneverket (jf. kap. 4350) | 4 256 700 000 | 4 256 700 000 | ||
23 | Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30 | 2 864 900 000 | 2 864 900 000 | ||
25 | Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres | 88 500 000 | 88 500 000 | ||
30 | Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23 | 1 303 300 000 | 1 303 300 000 | ||
1351 | Overføringer til NSB BA | 1 293 000 000 | 1 298 000 000 | ||
70 | Betaling for persontransporttjenester | 1 293 000 000 | 1 298 000 000 | ||
1354 | Statens jernbanetilsyn | 20 900 000 | 20 900 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 20 900 000 | 20 900 000 | ||
1360 | Samferdselsberedskap | 43 000 000 | 43 000 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
30 | Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv., kan overføres | 12 900 000 | 12 900 000 | ||
70 | Beredskapslagring, kan overføres | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
71 | Tilskudd til samfunnspålagte oppgaver vedr. Totalforsvaret | 23 200 000 | 23 200 000 | ||
1370 | Kjøp av posttjenester | 372 000 000 | 372 000 000 | ||
70 | Betaling for ulønnsomme posttjenester | 372 000 000 | 372 000 000 | ||
1380 | Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380) | 169 300 000 | 169 300 000 | ||
1 | Driftsutgifter | 145 100 000 | 145 100 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 24 200 000 | 24 200 000 | ||
Statens forretningsdrift | |||||
2450 | Luftfartsverket (jf. kap. 5450, 5491 og 5603) | 598 400 000 | 598 400 000 | ||
24 | Driftsresultat: | 0 | 0 | ||
1 Driftsinntekter | -2 430 700 000 | -2 430 700 000 | |||
2 Inntekter regionale flyplasser | -221 000 000 | -221 000 000 | |||
4 Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 1 785 700 000 | 1 785 700 000 | |||
5 Driftsutgifter regionale flyplasser, overslagsbevilgning | 231 600 000 | 231 600 000 | |||
6 Avskrivninger | 360 000 000 | 360 000 000 | |||
7 Renter av statens kapital | 36 000 000 | 36 000 000 | |||
8 Til investeringsformål | 238 400 000 | 238 400 000 | |||
30 | Flyplassanlegg, kan overføres | 598 400 000 | 598 400 000 | ||
Sum utgifter rammeområde 18 | 19 842 380 000 | 19 983 280 000 | |||
Inntekter i kroner | |||||
Inntekter under departementene | |||||
4060 | Kystadministrasjon (jf. kap. 1060) | 55 000 | 0 | ||
1 | Salg av fyr- og merkelister | 45 000 | 0 | ||
7 | Refusjoner | 10 000 | 0 | ||
4062 | Kystverket (jf. kap. 1062) | 0 | 470 675 000 | ||
1 | Gebyrinntekter | 0 | 470 330 000 | ||
2 | Andre inntekter. | 0 | 345 000 | ||
4064 | Havnetjenesten (jf. kap. 1064) | 10 000 | 0 | ||
7 | 10 000 | 0 | |||
4065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 1065) | 73 740 000 | 0 | ||
2 | Alminnelig kystgebyr | 73 480 000 | 0 | ||
7 | Refusjoner | 10 000 | 0 | ||
42 | Salg av bygninger, inventar og andre inntekter | 250 000 | 0 | ||
4066 | Lostjenesten (jf. kap. 1066) | 373 470 000 | 0 | ||
1 | Losgebyr | 373 450 000 | 0 | ||
4 | Salg/avhendelse av losbåter | 10 000 | 0 | ||
7 | Refusjoner | 10 000 | 0 | ||
4067 | Trafikksentraler (jf. kap. 1067) | 23 400 000 | 0 | ||
1 | Sikkerhetsgebyr Grenland | 6 250 000 | 0 | ||
2 | Sikkerhetsgebyr Sture og Mongstad | 5 280 000 | 0 | ||
4 | Sikkerhetsgebyr trafikksentral Oslofjorden | 11 870 000 | 0 | ||
4070 | Elektroniske navigasjonshjelpemidler (jf. kap. 1070) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
7 | Refusjoner | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
4300 | Samferdselsdepartementet (jf. kap. 1300) | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
1 | Refusjon fra Utenriksdepartementet | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
4313 | Luftfartstilsynet (jf. kap. 1313) | 41 000 000 | 41 000 000 | ||
1 | Gebyrinntekter | 41 000 000 | 41 000 000 | ||
4320 | Statens vegvesen (jf. kap. 1320) | 271 400 000 | 271 400 000 | ||
1 | Salgsinntekter m.m. | 16 400 000 | 16 400 000 | ||
2 | Diverse gebyrer | 255 000 000 | 255 000 000 | ||
4350 | Jernbaneverket (jf. kap. 1350) | 469 400 000 | 469 400 000 | ||
1 | Kjørevegsavgift. | 61 800 000 | 61 800 000 | ||
2 | Salg av utstyr og tjenester mv. | 133 900 000 | 133 900 000 | ||
6 | Videresalg av elektrisitet til togdrift | 155 900 000 | 155 900 000 | ||
7 | Betaling for bruk av Gardermobanen | 88 500 000 | 88 500 000 | ||
37 | Anleggsbidrag | 29 300 000 | 29 300 000 | ||
4380 | Post- og teletilsynet (jf. kap. 1380) | 159 300 000 | 159 300 000 | ||
1 | Diverse avgifter og gebyrer | 159 300 000 | 159 300 000 | ||
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. | |||||
5450 | Luftfartsverket (jf. kap. 2450) | 238 400 000 | 238 400 000 | ||
35 | Til investeringsformål | 238 400 000 | 238 400 000 | ||
Renter og utbytte mv. | |||||
5612 | Renter av lån til Posten Norge BA | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
81 | Renter av ansvarlig lån | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
5619 | Renter av lån til Oslo Lufthavn AS | 466 000 000 | 466 000 000 | ||
80 | Renter | 466 000 000 | 466 000 000 | ||
Sum inntekter rammeområde 18 | 2 148 975 000 | 2 148 975 000 | |||
Netto rammeområde 18 | 17 693 405 000 | 17 834 305 000 |
Tabellen viser budsjettforslaga frå regjeringa Stoltenberg, St.prp. nr. 1 (2001-2002), og regjeringa Bondevik II, St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002) for rammeområde 18. Tabellen inneheld berre dei postane der forslaget frå regjeringa Bondevik II avvik frå forslaget til regjeringa Stoltenberg. Tala i parentes viser kor store avvika er. Alle tal i heile tusen kroner.
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 4 |
Utgifter rammeområde 18 (i tusen kroner) | ||||
1060 | Kystadministrasjon (jf. kap. 4060) | 147 000 | 0 | |
1062 | Kystverket (jf. kap. 4062) | |||
1 | Driftsutgifter | 0 | 693 580 (+693 580) | |
30 | Maritim infrastruktur | 0 | 239 850 (+239 850) | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 0 | 62 550 (+62 550) | |
60 | Tilskudd til fiskerihavneanlegg | 0 | 23 000 (+23 000) | |
70 | Tilskudd til Redningsselskapet | 0 | 54 500 (+54 500) | |
1064 | Havnetjenesten (jf. kap. 4064) | 227 300 | 0 | |
1065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 4065) | 242 330 | 0 | |
1066 | Lostjenesten (jf. kap. 4066) | 373 450 | 0 | |
1067 | Trafikksentraler (jf. kap. 4067) | 63 400 | 0 | |
1300 | Samferdselsdepartementet (jf. kap 4300) | |||
1 | Driftsutgifter | 88 200 | 88 100 (-100) | |
1310 | Flytransport | |||
70 | Godtgjørelse for innenlandske flyruter | 412 400 | 403 400 (-9 000) | |
1320 | Statens vegvesen (jf. kap. 4320) | |||
30 | Riksveginvesteringer | 4 404 600 | 4 554 600 (+150 000) | |
1330 | Særskilte transporttiltak | |||
71 | Tilskudd til ekspressbusser | 25 000 | 0 (-25 000) | |
1351 | Overføringer til NSB BA | |||
70 | Betaling for persontransporttjenester | 1 293 000 | 1 298 000 (+5 000) | |
Sum utgifter rammeområde 18 | 19 842 380 | 19 983 280 (+140 900) | ||
Inntekter rammeområde 18 (i tusen kroner) | ||||
4060 | Kystadministrasjon (jf. kap. 1060) | 55 | 0 | |
4062 | Kystverket (jf. kap. 1062) | |||
1 | Gebyrinntekter | 0 | 470 330 (+470 330) | |
2 | Andre inntekter | 0 | 345 (+345) | |
4064 | Havnetjenesten (jf. kap. 1064) | 10 | 10 | |
4065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 1065) | 73 740 | 0 | |
4066 | Lostjenesten (jf. kap. 1066) | 373 470 | 0 | |
4067 | Trafikksentraler (jf. kap. 1067) | 23 400 | 0 | |
Sum inntekter rammeområde 18 | 2 148 975 | 2 148 975 (0) | ||
Sum netto rammeområde 18 | 17 693 405 | 17 834 305 (+140 900) |
Sammenligning mellom budsjettforslaget fra regjeringen Bondevik II og det justerte budsjettforslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, jf. Budsjett-innst. S. I (2001-2002). Kun poster der det er avvikende forslag mellom Regjeringens forslag og tilrådingen vises i etterfølgende tabell.
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr.1 med Tillegg nr. 4 | H, KrF og V - justert |
Utgifter rammeområde 18 (i tusen kroner) | ||||
1320 | Statens vegvesen (jf. kap. 4320) | |||
24 | Statens vegvesens produksjon | -110 000 | -160 000 (-50 000) | |
33 | Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift | 102 900 | 52 900 (-50 000) | |
1330 | Særskilte transporttiltak | |||
71 | Tilskudd til ekspressbusser | 0 | 25 000 (+25 000) | |
Sum utgifter rammeområde 18 | 19 983 280 | 19 908 280 (-75 000) | ||
Inntekter rammeområde 18 (i tusen kroner) | ||||
Sum inntekter rammeområde 18 | 2 148 975 | 2 148 975 (0) | ||
Sum netto rammeområde 18 | 17 834 305 | 17 759 305 (-75 000) |
Ved vedtak i Stortinget 28. november 2001 er netto utgiftsramme for rammeområde 18 fastsett til kr 17 759 305 000, jf. Budsjett-innst. S. I (2001-2002). Ramma er meddelt komiteen i brev frå Stortingets presidentskap datert 28. november 2001. Dei framsette løyvingsforslaga i innstillinga byggjer på denne ramma, jf. Stortingets forretningsorden § 19.