Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Innhold
Vedlegg 3 - Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett 2018

Vedlegg 3 - Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett 2018

Vedlegg 3

Detaljert oversikt over prioriteringene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett 2018, sortert etter rammeområder. Alle beløp i mill. kroner.

Rammeområde 1: Statsforvaltning

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Redusere utgiftene til Det kongelige hoff på nivå med 2016, inkludert en reduksjon på 10 millioner til mer utsatt rehabilitering av de kongelige eiendommene som ikke ligger under Statsbygg.

-33

1

50

Kutt i statsministerens kontor

-3

20

1

Kutt i statsrådet

-5

21

1

Ikke bevilge øking på 6,1 millioner til økte lønnsutgifter hos Regjeringsadvokaten.

-6,1

24

1

Omdisponering av 5 mill. fra regionreform til vergemålsordningen. Legges til kap 469 post 1.

-5

525

1

Utsette rehabilitering av stallbygning og fasader på Gamlehaugen.

-32,9

531

45

Oppstart for nybygg til Saemien sijte – sørsamisk museum og kultursenter

5

2445

31

Satsing på ekstraordinært vedlikehold av fengslene

50

2445

45

Sum utgifter

-30

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 1

-30

Rammeområde 2: Familie og forbruker

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Nasjonal holdningskampanje mot voldekt retta mot unge

10

840

21

Bedre finansiering incest- og voldtektsenter

20

840

61

Krafttak for krisesenterne

15

840

70

Voldsforebygging

5

840

70

Samlivsbrudd: Tilbud om én time for alle barn på familievernkontor

9

842

1

Inndekning kontantstøtte

-1710,2

844

70

Øke barnetrygden med 90 kroner, til 1060 kr/mnd

1400

845

70

Innføre søskentillegg på 25 pst. fra og med barn nr 3, med et tak på maks 3 søskentillegg per familie. Tillegg på 265 kr/mnd

420

845

70

Utvide småbarnstillegget til også å gis til enslige forsørgere med barn mellom 3 og 18 år, som kvalifiserer til dagens tillegg for barn under tre år. Sats på 680 kr/mnd.

33

845

70

Øke småbarnstillegget for enslige forsørgere for barn 0-3 år med 50 pst. Ny sats blir 990 kr/mnd

9,4

845

70

Program mot seksuell trakassering

20

846

21

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

15

846

60

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

20

846

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, oppjustering etter budsjettenigheten

5

846

61

Økning for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som LNU

10

846

70

Styrke fylkesnemndene for å sikre raskere hjelp

15

853

1

Skolegang til barn i barnevernet

3

854

21

Styrke tryggheten for ansatte i barnevernet

3

854

21

Økt bemanning kommunalt barnevern

200

854

60

Økt støtte til Forandringsfabrikken

4

854

71

Økt støtte til Landsforeningen for barnevernsbarn

4

854

71

Økt kompetanse i barnevernet

15

854

72

Reversere kutt i det statlige barnevernet

640

855

1

Økt bemanning statlig barnevern

50

855

1

Private barnevernstjenester

-500

855

22

Opptrappping til å overføre enslige mindreårige under 16 år til barnevernets omsorg, første aldersgruppe

48,6

856

1

Tilskudd likestilling, inkludert Norges kvinnelobby

10

871

70

LHBT

5

871

72

Styrke likestillingssentrene

15

871

73

Forskning på diskriminering av skeive

1

873

50

En tryggere start – ekstra felles permisjonsuker for flerlingfamiliene

10

2530

70

To hjemme – dobbel felles fødselspermisjon for trilling og firlingfamilier

1

2530

70

Sum utgifter

805,82

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 2

805,82

Rammeområde 3: Kultur

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Forsterke merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner

150

315

70

Støtte til LNU Kultur og annen frivillighet for barn og unge

20

315

72

Kulturtilbud i institusjoner som fengsel, psykiatri og rus (Kulturdråpen, 1 mill., Musikk i fengsel og frihet 1 mill.)

2

315

78

Styrke Frivilligsentralene

2

315

78

Redusert bevilgning Kreativt Norge

-2

320

1

Litteraturformål inkludert innkjøpsordningen

18

320

55

Allmenne kulturformål

10

320

55

Øremerket satsing på kunstkritikk

1

320

55

Kulturvern inkludert immaterielt kulturvern

5

320

55

Økt støtte til musikkfestivaler

15

320

55

Arrangørstøtte for musikk

15

320

55

Scenekunstformål

15

320

55

Visuell kunst

10

320

55

Nasjonalt digitalt mediebudsjett for bibliotekene

20

320

55

Telemuseet

5

320

55

Styrke assistentordningen for kunstnere

8

321

50

Kunstnerstipend lønnsøkning

6,3

321

73

50 nye hjemler kunstnerstipend

15

321

73

Arbeidsstipend og honorarprøveordning for kuratorer

3

321

73

Garantiinntekt og langvarig stipendøkning

8

321

74

Økning vederlagsordning forfattere

7

321

75

Økte honorarer for musikkensembler og kor

7

321

75

Vinje-senteret utstilling

1

322

70

Telemark Museum

10

322

70

Norsk folkemuseum, bybygg

10

322

70

Det norske teatret, meir teater for barn

3

323

70

Styrke nasjonale institusjoner

30

323

70

Styrke regionale institusjoner

15

323

71

Styrke region- og distrikstsopera

7

323

73

Beaivváš nytt bygg

10

323

73

Opera Østfold

2

323

73

Styrke Skuespiller- og dansealliansen

4,5

323

78

Utrede opprettelse av musikkallianse for å styrke musikeres rettigheter

1

323

78

Reveresere kutt til Teatervenner Norge

0,7

323

78

Avant Garden samlokalisering, oppstart

1,5

323

78

Buskerud teater

2

323

78

Fylkesscene i Østfold

1

323

78

Hordaland teater – Logen, nye lokaler

3,5

323

78

Forprosjekt for Carte Blanche dansesenter

3

323

78

Ny støtteordning for fri dans- og scenekunst (for aktører som Stella Polaris, Studio Actoris, Grenland friteater m.fl. og viderekomne dansekompanier)

10

323

74 (ny)

Støtte til Ungdommens kulturmønstring

2

325

78

Teksting av teater

0,4

325

78

Norsk Publikumsutvikling

2,1

325

78

Norsk kulturforum

1

325

78

Melahuset

2,5

325

78

Foreningen Norden

1

325

78

Norges målag

1

326

73

Tilskudd til Norges Døveforbunds kulturaktiviteter

2,5

326

73

Det norske samlaget

1

326

74

Landssammenslutningen for nynorskkommuner

1,5

326

78

Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB)

0,7

326

78

Norsk forfattersentrum

4

326

78

Drift og vedlikehold av Det Norske Akademis Ordbok

2

326

78

Kompetanseutvikling for bibliotekene

30

326

77(ny)

Kulturvern, forskning museumsområdet

5

328

70

Det nasjonale museumsnettverket

10

328

70

Fullføring av Bååstedet-prosjektet over to år, tilbakeføring av samisk kulturarv

6

328

70

Nynorsk kultursentrum, Vinje-senteret, drift og utstilling

1

328

70

Kistefos-museet

2,5

328

78

Museer i Hordaland fylkeskomune

3

328

78

Sunnhordaland kyst- og litteratursenter

1

328

78

Opera og kultur-hus i Kristiansund

25

328

78

Kulturkortet KODE

0,7

328

78

Museumsrabatt for barn og unge

15

328

75 (ny)

Utviklingsmidler til private arkiv

5

329

78

Digitalt arkiv for scenekunst (Sceneweb.no)

0,5

329

78

Styrking av konsulentordningen for ikke-komersiell film

10

334

1

Økt støtte til filmfestivaler

11,5

334

1

Teksting av dubbet barnefilm

0,4

334

21

Regionale cinematek

15

334

50

Styrke filmfondet

33

334

50

Reversere kutt av Telefonavisa

0,6

334

78

Øke mediestøtten

30

335

71

Styrke den nye støtteordningen til lokalaviser

10

335

71

Indeksøkning samisk dagspresse

1,5

335

75

Indeksøkning på 4,5 pst. distribusjonstillegg Finnmark

0,1

335

77

Tiltak mot netthets

7

335

72 (ny)

Digital frihavn .sj og .bv for forfulgte kunstnere

7

335

72 (ny)

Støtteordning for gravende journalistikk

15

335

72 (ny)

Støtteordning for likestillingstiltak på kulturfeltet

10

335

76 (ny)

Fond for fremme av norsk musikk på radio

5

335

78 (ny)

Støtte til musikk og scenekunst i kirkene

2

340

70

Støtte til sjømannskirkas ambulerende prester

2

340

71

Fortidsminneforeningens museum

2

1429

21

Samisk kulturminnearbeid. Få samiske kulturminner inn i digital form, skjøtsel og formidlingsarbeid Mortensnes kulturminneområde

2

1429

50

Tilskudd til verna hus

10

1429

71

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminne

10

1429

72

Vedlikehold av stavkirker og steinkirker

10

1429

73

Norsk Kulturminnefond

20

1432

50

Sum utgifter

796

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 3

796

Rammeområde 4: Utenriks

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Kultur og næringsfremme

24

115

70

Vri investeringane i Innovasjon Norge frå petroleum til andre næringar

-5

118

70

Opplysningsarbeid for fred, støtteordningen videreføres og styrkes

5

118

71

Ny post: Arbeid med kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning, videreføring av Norges arbeid som pådriver for det humanitære initiativet mot atomvåpen

40

118

72 (ny)

Globale sikkerhetstiltak

-15

119

70

Øke satsing på sivilt samfunn

160

160

70

Øke informasjonsstøtten til totalt 80 millioner

20

160

70

Norfund

-200

161

70

Næringsutvikling

-191

161

75

Humanitær innsats, og forebygging av humanitære kriser

200

163

70

Redusere økning til ODA-godkjente land på Balkan

-100

164

71

Tiltak mot internasjonal naturkriminalitet, øremerket bekjempelse av ulovlig hogst og fiske

25

164

72

Kutte satsing på bistand til sikkerhetsformål

-100

164

72

Skatt for Utvikling, for å nå mål satt i Addis Tax Initiative

128

165

71

Det grønne fondet – støtte til fattige lands klimatilpasning

150

166

72

Fornybar energi, inkl minst 100 mill. øremerket garantiordninger for fornybarinvesteringer i utviklingsland

250

166

74

ODA-utgifter som følge av økt antall kvoteflyktninger

105,48

167

21

Utlysning av egne midler til små og mellomstore kvinneorganisasjoner

100

168

70

Øremerket innsats mot vold mot kvinner

50

168

70

Øremerket innsats for helhetlig seksualundervisning

50

168

70

Verdens Matvareprogram

10

170

73

FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR

10

170

74

FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA

10

170

75

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk

30

170

81

UN Women

15

170

82

Verdensbanken

-150

171

70

Regionale banker og fond

-54

171

71

Strategisk samarbeid multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner

-25

171

72

Arbeid for nyvinning på gjeldsfeltet, særlig gjennom UNCTAD

8

172

70

Justering, reell videreføring av maksimalpris i barnehage

0,11

480

50

Sum utgifter

550,59

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 4

550,59

Rammeområde 5: Justis

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Omdisponere fra leie av fengselsplasser i Nederland til økt satsing på fotlenkesoning, økt satsing på bygging av nye fengselsplasser, og økt satsing på bemanning i fengslene. Virkning ved å ikke inngå ny leiekontrakt fra 31. september 2018.

-89,2

430

1

Øke antall soningsplasser med fotlenke

25

430

1

Økt midler til drift av fengslene (ansatte, bedre rehabilitering og vedlikehold)

110

430

1

Rusmestringsenheter

10

430

1

Øke tilskuddet til frivillige organisasjoner som arbeider med innhold i soning slik som Way back

10

430

70

Ikke gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner

-10

430

70

Forlenge innsatsen i Middelhavet for å redde båtflyktninger gjennom operasjon Triton

139,3

440

1

Styrke digital etterforskning av anmeldte seksuallovbrudd mot barn i politidistriktene ved omprioritering fra frie midler og 10 mill. i friske midler.

30

440

1

Styrke Økokrim øremerket til å bekjempe økonomisk- og miljøkriminalitet

40

440

1

Øke satsningen på voldsutsatte barn (Barnehus)

20

440

1

Reduksjon i byråkrati politidirektoratet

-20

440

1

Ikke bevilge omstillingsmidler til politireformen

-50

440

1

Omprioritere 10 millioner fra frie midler til digital etterforskning av anmeldte seksuallovbrudd i politidistriktene til barn

-10

440

1

Til sammen 5000 overføringsflyktninger

38,0

440

1

Reduksjon i innfasing av PBS med 20 pst.

-132

440

1

Beregnet mindrebruk for redusert prognose for asylsøknader

-20

440

1

Finne alternativer til fengsling for EMA og barnefamilier i forbindelse med uttransport.

5

440

21

Ikke videreføre bevilgningsøkningen fra 2016 til økt returarbeid

-105

440

25

Styrke organisasjoners tiltak mot vold og overgrep i nære relasjoner – blant annet ROSA-prosjektet.

5

440

70

Reversere regjerings kutt i tilskudd til organisasjoner som hjelper tiggere med mat og veiledning

8,3

440

70

Ikke videreføre økningen i bevilgningen til PST for å håndtere økte asyl-ankomster i 2016.

-27

444

1

Økt støtte til frivillige organisasjoner i redningstjenesten.

5

455

71

Øke salærsatsen slik at den holder følge med prisutvikling.

25,8

466

1

Styrke vergemålsordningen

5

469

1

Begynne opptrapping på fri rettshjelp. Øke reisegodtjørelse til advokater og sakkyndige.

32,5

470

1

Øke salærsatsen slik at den holder følge med prisutvikling.

17,2

470

1

Opprettholde tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak som finansierer Juss-buss, Gatejuristen, JURK osv. Inkludere SEIF som en del av rettshjelpstiltakene med tilskudd på 1,5 mill.

21,5

470

72

Kontoret for voldsoffererstatning

4,5

472

1

Sum utgifter

88,9

Refusjon fra Frontex som følge av videreføring av Triton i Middelhavet

61,6

3440

2

Senke gebyret for førstegangs søknad om familieinnvandring

-30

3440

6

Sum inntekter

31,6

Sum rammeområde 5

57,3

Rammeområde 6: Innvandring, regional utvikling og bolig

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Beholde frivillighetskoordinator på asylmottak

5

490

1

Øke tilskuddet til tiltak for barn på mottak, aktivere, hjelp osv.

5

490

1

Styrke ytelsene til beboere på asylmottak, fjerne grensen på maksimalt kr 10 000 per familie

5,9

490

1

Økt bemanning og barnefaglig kompetanse på mottak for EMA

5

490

1

Omprioritere midler fra assistert og tvangsretur til frivillig retur

20

490

1

Omprioritere fra tvangsretur til frivillig retur

-20

490

1

Kutte i tilbakekall av oppholdstillatelser og statsborgerskap

-10

490

1

Beregnet mindrebruk for redusert prognose for asylsøknader

-10

490

1

Til sammen 5000 overføringsflyktninger

22,8

490

1

Sikre barnehageplass til alle barn på asylmottak

0,35

490

21

Kutte innføringen av betalingskort til de som bor på mottak

-5

490

21

Overføre enslige mindreårige under 16 år til barnevernets omsorg

-15,6

490

21

Beregnet mindrebruk for redusert prognose for asylsøknader

-20

490

21

Sikre barnehageplass til alle barn på asylmottak

18,7

490

60

Overføre enslige mindreårige under 16 år til barnevernets omsorg

0,5

490

60

Overføre enslige mindreårige under 16 år til barnevernets omsorg

0,5

490

60

Overføre enslige mindreårige under 16 år til barnevernets omsorg

-0,8

490

70

Øke støtten til organisasjoner som arbeider på innvandringsfeltet. Herunder en økning på 2 millioner til SEIF, og 1 million til Just Unity

12

490

71

Til sammen 5000 overføringsflyktninger

26,2

490

73

Øke støtten til reise ved familiegjenforening

5

490

75

Til sammen 5000 overføringsflyktninger

9,8

490

75

Styrke satsningen på minoritetsrådgivere

15

495

1

Til sammen 5000 overføringsflyktninger

38,5

495

1

Til sammen 5000 overføringsflyktninger

350,3

496

60

Forebygging av radikalisering i regi av frivillige organisasjoner

3

496

62

Øke tilskuddet til områdesatsning, og satsing i Oslo-Sør. Ses i sammenheng med områdesatsning andre steder i budsjettet.

40

496

62

Øke satsing på Jobbsjansen og flere tilskudd gjennom Nav for å få flere i jobb

50

496

62

Kutte støtten til Human Rights Service

-1,835

496

71

Født fri, skamløse jenter, justering etter budsjettavtalen

5

496

71

Til sammen 5000 overføringsflyktninger

21,3

497

60

Kutt i administrasjonen til Kommunaldepartementet

-5

500

1

Øke tilskuddene til bedriftsrettede lån- og tilskuddsordninger i distriktene

78

550

62

Øke tilskuddene til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn

110

550

64

Øke tilskuddene til bedriftsrettede programmer i distriktene

10

550

70

Øke tilskudd til Merkurprogrammet

2

550

73

Øke tilskuddene for omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn

175

553

60

Øke tilskuddene for grenseregionale Interregprogrammer

5

553

63

Øke tilskuddene for akutte endringer i arbeidsmarkedet

5

553

65

Øke tilskuddene for nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

5

553

74

Øke tilskuddene for utviklingsprogram for byregioner og internasjonalt samarbeid

10

553

76

Øke tilskuddet til Sametinget

15

560

50

Øke bostøtten

250

580

70

Øke etableringstilskuddet som går til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte

77

581

75

Øke tilskuddet til flere utleieboliger

100

581

76

Opprettholde kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, og opprettholde et tilskudd på til sammen 25 millioner.

14

581

77

Tilskudd til boligsosiale tiltak – ta det ut av kommuneramma, og øke tilskuddet med 10 millioner kroner.

35,5

581

78

Hjelp til å hjelpe – støtte til livsviktig skadereduksjon for rusavhengige

20

581

78

Gjøre gamle bygårder tilgjengelig, øke tilskuddet til etablering av heis

30

581

79

Øke tilskuddet til lavenergiprogrammet

10

587

22

Øke tilskuddet til områdesatsning i byer. Ses i sammenheng med områdesatsning andre steder i budsjettet.

40

590

65

Øke tilskudd til bolig, by og områdeutvikling for å styrke områdesatsning. Ses i sammenheng med områdesatsning andre steder i budsjettet.

20

590

72

Sum utgifter

1 583,115

ODA-refusjon på overføringsflyktninger

87,9

3490

1

ODA-refusjon på overføringsflyktninger

4,87

3490

3

ODA-refusjon på overføringsflyktninger

12,71

3490

6

Renteinntekter ved å øke lånerammen til Husbanken til 22 mrd.

20

5615

80

Sum inntekter

125,48

Sum rammeområde 6

1 457,635

Rammeområde 7: Arbeid og sosial

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Tiltakspakke for heltidskultur

42

601

50

Tilskudd til sekstimersdags-prosjekter

44

601

50

Opprettholde Magasinet Velferd

1,5

601

70

Gjeninnføre pensjonsslipp til eldre som ønsker det

20

605

1

10 mill. boligsosialt arbeid fra arbeidsdep budsjett innlemmes i kommunerammen

-10

621

63

En reell ungdomsgaranti, med rett til tiltak og sterkere oppfølging i Nav. 2000 tiltaksplasser.

342

634

76

Arbeidsmarkedstiltak for ledige. 1000 tiltaksplasser.

180

634

76

Varig tilrettelagt arbeid

45

634

77

Styrke Arbeidstilsynets arbeid mot kriminalitet og sosial dumping. Inkluderer to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet.

40

640

1

Sikre lavtlønte opptjening av dagpenger

305

2541

70

Pleiepenger: 100 pst. lønnskompensasjon opp til 6 G, og unntak fra 18-årsgrensen for personer med utviklingshemming

61

2650

72

Gjeninnføre barnetillegget for uføre

40

2655

70

Styrke bilstønadsordningen

30

2661

74

Sum utgifter

1 140,5

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 7

1 140,5

Rammeområde 8: Forsvar

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Redusere nybygg hos Forsvarsbygg

-200

1710

47

Flyttet fra Trident Juncture til øving og trening

200

1720

1

Kutt i NATO-øvelsen Trident Juncture

-200

1720

1

Kutte utgifter knyttet til amerikanske soldater på Værnes

-40

1720

1

Hæren, inkludert fremskynde stridsvogner og beholde Bell på Bardufoss

400

1731

1

Øke seilingstiden for Sjøforsvaret, styrke Kystjegerkommandoen

120

1732

1

Heimevernet, drift og utstyr

150

1734

1

Forsinke innfasing av kampfly

-300

1761

45

Styrke Kystvakten

115

1790

1

Trekke ut norske styrker fra Operation Inherent Resolve i Irak / Syria

-308

1792

1

Trekke ut norske styrker fra Baltikum

-67

1792

1

Gå imot opptrapping Afghanistan

-17

1792

1

Beholde 5 fullverdige korps

20

1795(ny)

1(ny)

Sum utgifter

-127

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 8

-127

Rammeområde 9: Næring

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Ansvarleg næringsliv

2

900

1

Trygg håndtering av atomavfall – omstilling av IFE og planlegging av dekommisjonering av Halden-reaktoren

102,5

900

22

Digital21

3

900

23

Fiskesprell

2

900

77

Sett sjøbein – entreprenørskap i sjømatnæringa

2,5

900

77

Regelrådet

-7

915

1

Auka følgemidlar til romfart

12

922

72

Vri investeringane i Innovasjon Norge frå petroleum til andre næringar

-18

2421

50

Vri investeringane i Innovasjon Norge frå petroleum til andre næringar

-16

2421

50

Digitalisering

50

2421

50

Innovasjon Norges program for bioøkonomi

90

2421

50

Elektrifisering av kysten – låneprogram for innkjøp elsjark

60

2421

50

Vri investeringane i Innovasjon Norge frå petroleum til andre næringar

-56,5

2421

50

Vri investeringane i Innovasjon Norge frå petroleum til andre næringar

-23

2421

71

Vri investeringane i Innovasjon Norge frå petroleum til andre næringar

-68,8

2421

72

Miljøteknologiordninga

300

2421

76

Vri investeringane i Innovasjon Norge frå petroleum til andre næringar

-18,7

2421

76

Pre-såkornsfond

50

2421

77

Nytt program under Innovasjon Norge: Marin fremtid. Styrke innovasjon og bærekraft innen kystfiske og oppdrett.

100

2421

75 (ny)

Næringsutvikling på Svalbard

40

2421

80 (ny)

Katapult

40

2426

71

Sum utgifter

646

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 9

646

Rammeområde 10: Fiskeri

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Pilotprosjekt for grønn teknologi på oppdrett i Hardangerfjorden

5

917

1

Reversere kutt i velferdsordningane for fiskarar

2,2

919

71

Reversere kutt i tryggleiksopplæring for fiskarar

2,1

919

72

Verdiskapingsprogram for fisk

10

919

75

Reversere kutt i næringstiltak i fiskeriene

7,1

919

75

Sum utgifter

26,4

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 10

26,4

Rammeområde 11: Landbruk

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Full stilling Norecopa – Alternativer til dyreforsøk

1

1112

50

Rette opp kutt i tilskudd til organisasjonene

31

1138

70

Klimarådgiving på gardsnivå

20

1139

71

Kompensasjon for utfasing av eksportstønad, prisutjevning melk

80

1142

1

Utviklingsfondet for skogbruket

4

1149

51

Avvikle miljøskadelige subsidier i skogbruket

-32

1149

71

Avvikle miljøskadlige subsidier i skogbruket

-18

1149

73

Kompensasjon for utfasing av eksportstønad, svinekjøtt, anna kjøtt og blomster

13

1150

50

Sum utgifter

99

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 11

99

Rammeområde 12: Olje og energi

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Kutte deltaktelse i internasjonale prosjekter

-5,5

1800

70

Kutte geologisk kartlegging

-36

1810

21

Uspesifisert kutt, oppdragsvirksomhet

-20

1810

23

Kutt Petoro

-20

1815

70

Kutt Petoro Island

-1,5

1815

72

Kutt statlig deltakelse islandsk kontinentalsokkel

-28,7

1815

73

Flom- og skredforebygging:

250

1820

22

Utjevning av nett-tariffer

20

1820

73

Telemarkskanalen

6

1820

74

Kutte klimagassutslipp gjennom Enova. Satse ekstra på klimatiltak transport og industri, energieffektiviseringstiltak bygg og landstrøm i norske havner.

670

1825

50

Oppstartsstøtte demonstrasjonspark havvind. Inkluderer også 500 -millioner kroner i tilsagnsfullmakt

50

1825

31 (ny)

Kutt i petroleumsforskning

-311

1830

50

Styrket satsing fangst og lagring av CO2

340

1840

72

Sum utgifter

913,3

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 12

913,3

Rammeområde 13: Miljø

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Den naturlige skolesekken

5

1400

62

Grunnstøtte frivillige miljøorganisasjoner og stiftelser

10

1400

70

Nytt program for insektsovervåking

5

1410

21

Utarbeide et økologisk grunnkart for Norge

50

1410

21

Økt støtte miljøforskningsinstituttene

13

1410

50

Mer forskning på naturmangfold

20

1410

51

Genøk –Senter for biosikkerhet

7

1410

72

Kartlegge natur (Artsdatabanken)

15

1411

1

Tilrettelegge for økt frivillig kartlegging av trua arter

3

1411

21

Bevar vår mest trua natur

15

1420

1

Kamp mot fremmede arter

20

1420

21

Laksetrapp Vefsna

5

1420

22

Genbank villaks Hardanger

25

1420

22

Overvåke og ta vare på vannkvalitet i vassdrag og sjøer

32

1420

22

Oppkjøp/ båndlegging av områder til friluftsformål

20

1420

30

Ta vare på og legge til rette for ferdsel i verneområder

5

1420

31

Nye nasjonalparker, Lofotodden, Østmarka og Preikestolen

30

1420

34

Økt støtte skogvern

340

1420

35

Skogplanting

-10,375

1420

37

Restaurering av myr

10

1420

38

Tilskudd klimatiltak og klimatilpasning i kommunene

200

1420

61

Miljøgiftopprydding

100

1420

69

Støttetiltak for et bedre vannmiljø

30

1420

70

Marin forsøpling

80

1420

71

Forebyggende tiltak rovdyr

20

1420

73

Økt aktivitet miljøorganisasjoner og stiftelser

6

1420

77

Friluftsaktiviteter

40

1420

78

Støtte Forum for natur og friluftsliv

1,5

1420

78

Kartlegge og verdsette friluftslivsområder

5

1420

78

Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser

1

1420

78

Ta vare på flere utvalgte kulturlandskap

15

1420

81

Nasjonale turiststier

5

1420

81

Ta vare på flere nye trua arter og naturtyper

38

1420

82

Handlingsplan sjøfugler

10

1420

82

Runde miljøsenter

1

1420

85

Skogvernsenter Trillemarka

4

1420

85

Fossesenter Gaular

5

1420

85

Restaurering av ødelagte økosystemer

10

1420

40 (ny)

Støtteordning for å fase ut gamle vedovner

30

1420

62 (ny)

Kartlegging av sjøbunn (MAREANO)

8

1424

21

Økt kunnskap om isavhengige pattedyr i norsk Arktis

5

1471

21

Fram Nordområdesenter for klima og miljøforskning (Tromsø)

1

1474

50

Kjøp av klimakvoter

-80

1481

22

Regnskogsatsing

350

1482

73

Sum utgifter

1 505,125

Rammeområde 15: Helse

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Barn og unges kunnskap for bedre tjenester: Forandringsfabrikken

2

701

21

Housing first – trygge hjem og oppfølging for god rusomsorg

4

714

60

Skolefrukt i barneskolen (halvt års virkning)

166

714

74

Besøkstjeneste for færre ensomme eldre – Røde Kors

2

714

79

Sunn skolemat på ungdomsskolen (halvt års virkning)

475

714

75(ny)

ME-forskning

1

732

70

Praksis for 54 nye leger i året – 54 LIS1-stillinger (tidligere turnus)

82,62

732

70

Pilotprosjekter: Fra olje til helse – ingeniørkompetanse til sykehusene

3

732

70

Pumps and pipes

5

732

70

Helse først – omlegge «kvalitetsbasert» finansiering i sykehsuene til basisbevilgninger

-540,31

732

71

Kutt Trident

-26,913

732

72

Sterkere sykehusøkonomi. Mer behandling og prioritering av bedre fødsels- og barselsomsorg Helse Sør-Øst RHF

296,042

732

72

Fornye digital infrastruktur og trygge IKT-sikkerheten i Helse Sør-Øst RHF

80,74

732

72

Tilskudd for flere heltidsstillinger i Helse Sør-Øst RHF

13,46

732

72

Kutt i sentraladministrasjonen i helseforetakene Helse Sør-Øst RHF

-53,83

732

72

Mindre byråkrati etter avvikling av innsatsstyrt finansiering og såkalt «kvalitetsbasert» finansiering Helse Sør-Øst RHF

-7

732

72

Avvikle byråkrati ved å legge om «Fritt behandlingsvalg» til «Fritt sykehusvalg» Helse Sør-Øst RHF

-5,38

732

72

Effektiviseringsgevinst grunnet flere brukerstyrte senger i psykisk helsevern Helse Sør-Øst RHF

-10,5

732

72

Helse først – styrket basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

19739

732

72

Øyeblikkelig døgntilbud psykisk helse og rus Helse Sør-Øst RHF

47,67

732

72

Flere brukerstyrte senger – trygg hjelp for de som sliter mest Helse Sør-Øst RHF

21

732

72

Kutt Trident

-9,488

732

73

Sterkere sykehusøkonomi. Mer behandling og prioritering av bedre fødsels- og barselsomsorg Helse Vest RHF

104,37

732

73

Fornye digital infrastruktur og trygge IKT-sikkerheten i Helse Vest RHF

28,46

732

73

Tilskudd for flere heltidsstillinger i Helse Vest RHF

4,74

732

73

Kutt i sentraladministrasjonen i helseforetakene Helse Vest RHF

-18,98

732

73

Mindre byråkrati etter avvikling av innsatsstyrt finansiering og såkalt «kvalitetsbasert» finansiering Helse Vest RHF

-2,47

732

73

Avvikle byråkrati ved å legge om «Fritt behandlingsvalg» til «Fritt sykehusvalg» Helse Vest RHF

-1,9

732

73

Effektiviseringsgevinst grunnet flere brukerstyrte senger i psykisk helsevern Helse Vest RHF

-3,5

732

73

Helse først – styrket basisbevilgning Helse Vest RHF

6959

732

73

Jobbfast. Behandlingstilbud for varslere

2,1

732

73

Øyeblikkelig døgntilbud psykisk helse og rus Helse Vest RHF

16,88

732

73

Flere brukerstyrte senger – trygg hjelp for de som sliter mest Helse Vest RHF

7

732

73

Kutt Trident

-7,179

732

74

Sterkere sykehusøkonomi. Mer behandling og prioritering av bedre fødsels- og barselsomsorg Helse Midt-Norge

78,964

732

74

Fornye digital infrastruktur og trygge IKT-sikkerheten i Helse Midt-Norge

21,54

732

74

Tilskudd for flere heltidsstillinger i Helse Midt-Norge

3,59

732

74

Kutt i sentraladministrasjonen i helseforetakeneHelse Midt-Norge

-14,36

732

74

Mindre byråkrati etter avvikling av innsatsstyrt finansiering og såkalt «kvalitetsbasert» finansiering Helse Midt-Norge

-1,87

732

74

Avvikle byråkrati ved å legge om «Fritt behandlingsvalg» til «Fritt sykehusvalg» Helse Midt-Norge

-1,44

732

74

Effektiviseringsgevinst grunnet flere brukerstyrte senger i psykisk helsevern Helse Midt-Norge

-3

732

74

Helse først – styrket basisbevilgning Helse Midt-Norge

5265

732

74

Øyeblikkelig døgntilbud psykisk helse og rusHelse Midt-Norge

12,68

732

74

Flere brukerstyrte senger – trygg hjelp for de som sliter mest Helse Midt-Norge

6

732

74

Kutt Trident

-6,42

732

75

Sterkere sykehusøkonomi. Mer behandling og prioritering av bedre fødsels- og barselsomsorg Helse Nord RHF

70,625

732

75

Fornye digital infrastruktur og trygge IKT-sikkerheten i Helse Nord RHF

19,26

732

75

Tilskudd for flere heltidsstillinger i Helse Nord RHF

3,21

732

75

Kutt i sentraladministrasjonen i helseforetakene Helse Nord RHF

-12,84

732

75

Mindre byråkrati etter avvikling av innsatsstyrt finansiering og såkalt «kvalitetsbasert» finansiering Helse Nord RHF

-1,67

732

75

Avvikle byråkrati ved å legge om «Fritt behandlingsvalg» til «Fritt sykehusvalg» Helse Nord RHF

-1,28

732

75

Effektiviseringsgevinst grunnet flere brukerstyrte senger i psykisk helsevern Helse Nord RHF

-3

732

75

Helse først – styrket basisbevilgning Helse Nord RHF

4 709

732

75

Øyeblikkelig døgntilbud psykisk helse og rus Helse Nord RHF

11,25

732

75

Flere brukerstyrte senger – trygg hjelp for de som sliter mest Helse Nord RHF

6

732

75

Helse først – omlegge innsatsstyrt finansiering i sykehusene i basisbevilgninger

-3 6130,946

732

76

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

20

733

21

Styrke Folkehelseinstituttet for å sikre kompetanse om forebygging

30

745

1

Investere i ny lab for bedret effektivitet på Folkehelseinstituttet

10

745

45

350 nye dagaktivitetsplasser for eldre. Støtte til prosjekter i kommunene (50 pst. finansiering)

36,5

761

63

Kutt i unødvendig byråkrati grunnet Frps eldreeksperiment. Overføres til kommunene

-1 274,183

761

65

Gågrupper for eldre – DNT og Røde Kors

2

761

71

Styrke menneskerettighetene og brukerombudene i helse

10

761

71

Handlingsplanen mot sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

3

762

21

Forebygging av overgrep mot barn – pilotering av hjelpelinje for mulige overgripere

3

762

21

Helsehjelp i fengslene

20

762

61

Rekruttere flere fastleger

20

762

63

Trygge overgrepsmottak – statlig fullfinansiering

75

762

70

Opptrappingsplan barn og unges psykiske helse

50

765

21

Bedre ettervern etter endt rusbehandling

20

765

72

Forskning på ulikheter i helse med rapport om hvordan vi kan sikre alle like god helsehjelp uavhengig av inntekt

2

765

73

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

15

765

75

Også jenter under 16 år skal få gratis prevensjon

3

780

50

Styrke forskningen på kvinnesykdommer

5

780

50

Innføre en høykostnadsbeskyttelse som dekker 25 pst. av alle utgifter over 10 000 kroner

750

2711

72

Beholde livsviktige medikamenter i folketrygden. Ikke ta inn i sykehusenes trange budsjetter

20

2751

70

Menn i helse – rekruttere flere menn

1

2751

70

Egenandeler – fritak for egenandeler også for barn 16-18 år for allmennlegehjelp

47,6

2755

70

Sikre fysioterapi for mennesker på diagnoselisten. Regjeringen tok fra dem gratis fysioterapi

308

2755

71

Hvit resept. Sikre de som trenger medisiner støtten de trenger for å ha råd til medisinene

10

2790

70

Sum utgifter

1 590,842

Sum inntekter

0,000

Sum rammeområde 15

1 590,842

Rammeområde 16: Kirke, utdanning og forskning

Sak

Beløp

Kapittel

Post

PP-tjenesten

25

220

1

Fjernundervisning samisk språk

5

222

1

Tilskudd til organisasjoner (søknadsbasert)

5

225

74

Forandringsfabrikken

1

225

75

Rosa kompetanse i barnehage og skole

3

225

75

Foreningen Les!

1

225

75

Mobbing: Øke tilskuddet til fylksmannen som nytt klageorgan vedr mobbing

10

226

21

Tiltak mot mobbing i barnehage og skole

50

226

21

Prosjekt for bedre psykisk helse

20

226

21

Styrkingstiltak for økt kvalitet og deltakelse i SFO

100

226

21

Flere yrkesfaglærere

30

226

21

Lærerspesialister

-40

226

21

Tegnspråkopplæring. Tilskudd til skoler med elever som skal ha opplæring etter paragraf 2-6

10

226

22

Tilskudd til kortkursen på folkehøgskolene

25

253

70

Økt tilskudd for elevtallsvekst folkehøgskolene

9

253

70

Røros folkehøgskole

3

253

70

Sjunkhatten folkehøgskole

2,5

253

70

Tilskudd til studieforbund

25

254

70

Kompetansepluss

7,5

257

21

Utvikling og drift av desentralisert yrkesfaglærerutdanning

10

260

50

Flere rekrutteringsstillinger

20

260

50

Studieplasser IKT (500 plasser)

21,25

260

50

Studieplasser Medisin (50 plasser)

5,9

260

50

Investeringsstøtte til Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU

10

260

50

Styrke sosionomutdanningen

22

260

50/60

Styrke barnehagelærerutdanningen

68

260

50/60

Økt basisfinansiering

300

260

50/70

Flytte utslaget av BOA-indikator til basis

0

260

50/70

Psykisk helse studenter

15

270

74

Bygge totalt 4000 nye studentboliger

103

270

75

Økt tilskudd til Off-Phd

10

281

50

Forskning og utvikling (FOU)

100

285

52

Forskning og utvikling (FOU)

100

287

57

Forskning og utvikling (FOU)

25

287

60

Transferit

40

920

50

20 næringsphd-ar

8,958

920

50

Reversere kutt BIA (brukserstyrt innovasjonsarena)

50

920

50

Kutt løyve til drift av Halden-reaktoren og plan for ny kontraktperiode 2018-2020

-102,5

920

51

Kunnskapsløft for havet

15

923

22

Inkludere folkehøgskoleelever i 11 måneders studiestøtte

12,3

2410

50

Øke studiestøtten til 1,3 G

286,6

2410

50

Studieplasser IKT (500 plasser)

7,42

2410

50

Studieplasser Medisin (50 plasser)

0,74

2410

50

Studiestøtte til 2.års elever på folkehøgskolene

10,8

2410

50

Opprettholde reiseavstand på 40 km for å få borteboerstipend

22

2410

70

Utstyrsstipend for elever på yrkesfag

30

2410

70

Studieplasser IKT (500 plasser)

0,13

2410

72

Studieplasser Medisin (50 plasser)

0,02

2410

72

Sum utgifter

1 483,618

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 16

1 483,618

Rammeområde 17: Samferdsel

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Økt tilskudd til trafikksikkerhet (Trygg Trafikk)

3

1300

71

Ny redningsskøyte i Finnmark

10

1300

74

Kollektivtrafikk og universell utforming

50

1320

30

Sykkelsatsing riksvei

300

1320

30

Kutt i riksveier

-500

1320

30

Kutte planlegging og grunnerverv av Riksveier

-800

1320

30

Utbedringstiltak vei (inkludert E134 Kongsberg-Notodden)

100

1320

30

Bedre ras- og skredsikring av riksveier, blant annet E39 Betna – Stormyra

100

1320

31

Rentekompensasjonsordning for fylkene

50

1320

61

Bedre ras- og skredsikring av fylkesveier

100

1320

62

Sykkelsatsing kommune og fylke

300

1320

63

Ny ordning for utbygging av ladepunkter i hele landet

200

1320

32 (ny)

Stopp motorveiutbygging og legge ned «Nye Veier»

-3400

1321

70

Styrke ordningen med ungdomskort i fylkene

50

1330

60

Styrke den nasjonale TT-ordninga

50

1330

60

Øke belønningsordningene for bedre kollektivtransport i byene.

500

1330

61

Økt satsing store kollektivinvesteringer i de fire største byene i tillegg til planlegging av bybane i Trondheim (10 mill.), Romeriksbanen (10 mill.) og Bybane på Nord-Jæren (10 mill.)

500

1330

63

Flere byer og tettsteder enn i dag skal få bymiljøavtaler for bedre satsing på kollektiv, sykkel og gange. F.eks: Bodø, Tønsberg, Moss, Hamar, Molde, Lillehammer, Gjøvik, Sandefjord

600

1330

64

Kutte forslaget om lavere bompenger

-516,4

1330

75

Utvide ordningen med 20 pst. rabatt på måneds- og årskort for NSB

105

1352

70

Drift og vedlikehold jernbane, fornying og godstiltak

1100

1352

71

Planlegging av nye jernbanestrekninger. Dette inkluderer: Kyrsningsspor i Asker (10 mill.) Elektrifisering Hamar-Kongsvinger (15 mill.), krysningsspor på Løten (15 mill.) Godsterminal for tømmertransport på Gransherad (5 mill.), Tromsbanen (5 mill.), Ofotbanen (15 mill.), Rånåfoss stasjon og krysningsspor på Galterud på Kongsvingerbanen (26 mill.), Platformforlengenlse på kolbotn stasjon (15 mill.) og ulike prosjekter knyttet til ytre Intercity (200 mill.).

300

1352

72

Jernbaneinvesteringer. Inkluderer elektrifisering av Trødnerbanen og meråkerbanen (300 mill.), nødvendige kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området (90 mill.), elektrifisering av Hønefoss-Follum bruk (20 mill.), ras- og tunnellsikring av jernbanestrekninger (90 mill.)

500

1352

73

Havner. Nye anlegg og vedlikehold

30

1360

30

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

80

1360

60

Gods fra vei til sjø

40

1360

72

Belønningsordning for elferger

100

1360

73(ny)

Økt støtte til postomdeling

100

1370

70

Øke støtten til bredbåndsutbygging

100

1380

71

Sum utgifter

151,6

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 17

151,6

Rammeområde 18: Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Økt satsing på klimatilpasning og å øke kompetansen på klimaarbeid i kommunene

200

571

60

Reell videreføring av maksimalpris i barnehage

301,5

571

60

Økning i barnehage på grunn av økt forbruk ved fjerning av kontantstøtte

684

571

60

Kommunal ventestøtte på 6000

460

571

60

Flere barnehagelærere og fagarbeidere

224

571

60

Fullfinansiering av bemanningsnorm i barnehage

104

571

60

Veiledningsordning for lærere i skole og barnehage

200

571

60

Tilskudd for økt lærertetthet 1.–4.trinn

0

571

60

Praktiske og estetiske fag (en årstime)

86

571

60

Tilskudd for økt lærertetthet på 5.–10.trinn

400

571

60

Kulturskoletime 1.–4.tr

86

571

60

Skolelekser (1 årstimer)

86

571

60

Fysisk aktivitet i skolene

135

571

60

For å styrke kommunenes oppfølging av vanskeligstilte familier når barnetrygd ikke skal beregnes som inntekt ved utmåling av sosialhjelp.

180

571

60

Økt bemanning og rett til hele stillinger, opptrapping med virkning fra 1. juli

150

571

60

Avslutte forsøk med statlig eldreomsorg. Kostnaden er kompensert over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

1 043,7

571

60

Tidlig innsats i barnehage og skole

-200

571

60

Opptrappingsplan rusfeltet

-300

571

60

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier

-200

571

60

Døgntilbud for psykisk helse/rus (overføres til rammeområde 15 Helse)

-88,48

571

60

Ta ut boligsosialt tilskudd av kommunerammen og bevilge som et fast tilskudd under kap. 581, 78.

-25,5

571

60

Opptrapping for å dekke etterslepet for finansiering av andrelinjebarnevern Oslo

40

571

60

Øke stillinger til helsestasjon, jordmødre og skolehelsetjenester og øremerking av forebyggende tiltak for barn, unge og familier (øremerking av regjeringens satsing på forebyggende tiltak for barn, unge og familier med en økning på 200 millioner)

400

571

60

Styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

50

571

60

Øke øremerkede midler til rehabilitering

100

571

60

Økt storbytilskudd

50

571

60

Nasjonalt biblioteksløft

200

571

60

Rentekompensasjon til kommuner for investering i vann og avløp, flomutsatte kommuner prioriteres. Innføres fra 1. juli.

50

571

60

Tidlig innsats i barnehage og skole, øremerke satsing.

120

571

60

Øremerke opptrapping på rusfeltet, inkludert en økning på 50 millioner.

350

571

60

Opptrapping lavterskel psykisk helsetjeneste

200

571

60

Innlemme 10 millioner kroner til boligsosialt arbeid i kommunerammen fra arbeidsdepartementets budsjett

10

571

60

Økt satsing på klimatilpasning og klimaarbeid i fylkeskommunene

50

572

60

Økt satsing på kollektivtrafikk i fylkeskommunene

200

572

60

Kompensasjon til fylker som har tapt på endringer i inntektssystemet

100

572

60

Øke lærlingtilskuddet

100

572

60

Tilskudd til fylkenes tilrettelegging for desentralisert høyere utdanning

20

572

60

Yrkesfag: Fornying og oppgradering av utstyrsparken på yrkesfaglige linjer.

100

572

60

Senke innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende tjenester

100

575

60

Sum utgifter

5 766,22

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 18

5 766,22

Rammeområde 19: Tilfeldige inntekter og utgifter

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Departementer, direktorater og helseforetak pålegges mindre bruk av eksterne konsulenter. Innsparing fordeles på ulike kapitler, men er synliggjort her.

-400

2309

1

Annen reduksjon av kap. 2309

-162,95

2309

1

Sum utgifter

-562,95

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 19

-562,95

Rammeområde 20: Finansadministrasjon mv.

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Satsing i Skatteetaten på avdekking av skattejuks

25

1618

1

Sum utgifter

25

Sum inntekter

0

Sum rammeområde 20

25

Rammeområde 22: Utbytte mv.

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Økt utbytte Avinor

116

5622

85

Sum inntekter

116

Sum rammeområde 22

-116