1.1 Rammeområde 19. Kapitler og poster under Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet
Oversikt over budsjettkapitler og poster under rammeområde 19:
Utgifter:
|
|
|
|
St.prp. nr. 1 |
Kap. |
Post |
Formål |
St.prp. nr. 1 |
Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3 |
|
|
Fiskeridepartementet |
|
|
|
|
|
1060 |
|
Kystadministrasjon |
|
|
(jf. kap. 4060) |
112.760.000 |
122.760.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
70.395.000 |
70.395.000 |
|
47 |
Innkjøp av EDB-utstyr |
2.365.000 |
2.365.000 |
|
70 |
Tilskudd Redningsselskapet |
40.000.000 |
50.000.000 |
1064 |
|
Havnetjenesten |
|
|
(jf. kap. 4064) |
185.000.000 |
185.000.000 |
|
30 |
Fiskerihavneanlegg |
121.000.000 |
121.000.000 |
|
33 |
Farleder |
38.000.000 |
38.000.000 |
|
60 |
Tilskudd til fiskerihavneanlegg |
26.000.000 |
26.000.000 |
1065 |
|
Fyrtjenesten |
|
|
(jf. kap. 4065) |
188.690.000 |
188.690.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
173.920.000 |
173 920.000 |
|
30 |
Nyanlegg |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
45 |
Større utstyrsanskaffelser |
|
|
og vedlikehold |
8.770.000 |
8.770.000 |
1066 |
|
Lostjenesten |
|
|
(jf. kap. 4066) |
281.625.000 |
281.625.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
268 520.000 |
268.520.000 |
|
45 |
Større utstyrsanskaffelser |
|
|
og vedlikehold |
13.105.000 |
13.105.000 |
1067 |
|
Trafikksentraler |
|
|
(jf. kap. 4067) |
34.560.000 |
34.560.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
20.095.000 |
20.095.000 |
|
21 |
Spesielle driftsutgifter |
3.215.000 |
3.215.000 |
|
45 |
Større utstyrsanskaffelser |
|
|
og vedlikehold |
11.250.000 |
11.250.000 |
1070 |
|
Elektroniske navigasjonshjelpemidler |
|
|
(jf. kap. 4070) |
26.555.000 |
26.555.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
19.800.000 |
19.800.000 |
|
70 |
Tilskudd til utbygging og drift |
|
|
av Loran C |
4.060.000 |
4.060.000 |
|
71 |
Tilskudd til personellutgifter, |
|
|
Omega senderstasjon |
2.695.000 |
2.695.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Samferdselsdepartementet |
|
|
|
|
|
1300 |
|
Samferdselsdepartementet |
106.400.000 |
106.400.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
83.300.000 |
83.300.000 |
|
70 |
Tilskudd til internasjonale |
|
|
organisasjoner |
10.500.000 |
10.500.000 |
|
71 |
Tilskudd til |
|
|
trafikksikkerhetsformål |
12.600.000 |
12.600.000 |
1301 |
|
Forskning og utvikling m.v |
95.000.000 |
95.000.000 |
|
21 |
Utredninger vedrørende miljø, |
|
|
trafikksikkerhet m.v. |
12.500.000 |
12.500.000 |
|
51 |
Transportforskning |
18.900.000 |
18.900.000 |
|
52 |
Telekommunikasjonsforskning |
29.400.000 |
29.400.000 |
|
70 |
Tilskudd til rasjonell og |
|
|
miljøvennlig transport |
34.200.000 |
34.200.000 |
1310 |
|
Flytransport |
246.800.000 |
246.800.000 |
|
70 |
Godtgjørelse for innenlandske |
|
|
flyruter |
246.800.000 |
246.800.000 |
1311 |
|
Tilskudd til regionale |
|
|
flyplasser |
171.500.000 |
171.500.000 |
|
60 |
Tilskudd til ikke-statlige |
|
|
flyplasser |
72.400.000 |
72.400.000 |
|
70 |
Overføring til Luftfartsverket |
99.100.000 |
99.100.000 |
1320 |
|
Statens vegvesen |
|
|
(jf. kap. 4320) |
9.304.000.000 |
9.394.000.000 |
|
23 |
Trafikktilsyn, drift og |
|
|
vedlikehold av riksveger m.m. |
5.020.000.000 |
5.100.000.000 |
|
24 |
Statens vegvesens produksjon |
-110.000.000 |
-110.000.000 |
|
30 |
Riksveginvesteringer |
4.231.100.000 |
4.231.100.000 |
|
60 |
Tilskudd til fylkesvegformål |
162 900.000 |
172.900.000 |
1321 |
|
Spesielt vedlikehold |
146.000.000 |
146.000.000 |
|
23 |
Spesielt vedlikehold av |
|
|
riksveger |
81.000.000 |
81.000.000 |
|
60 |
Spesielt vedlikehold av |
|
|
fylkesveger |
65.000.000 |
65.000.000 |
1330 |
|
Hurtigruten |
199.700.000 |
199.700.000 |
|
70 |
Tilskudd til Hurtigruten |
199 700.000 |
199 700.000 |
1350 |
|
Jernbaneverket |
|
|
(jf. kap. 4350) |
3.258.800.000 |
3.353.800.000 |
|
23 |
Drift og vedlikehold |
2.041.000.000 |
2.096.000.000 |
|
30 |
Investeringer i linjen |
1.217.800.000 |
1.257.800.000 |
1351 |
|
Overføringer til NSB BA |
930.000.000 |
930.000.000 |
|
70 |
Betaling for |
|
|
persontransporttjenester |
930.000.000 |
930.000.000 |
1352 |
|
NSB Gardermobanen AS |
30.000.000 |
30.000.000 |
|
70 |
Refusjon av merverdiavgift |
30.000.000 |
30.000.000 |
1353 |
|
Etablering av NSB BA |
290.000.000 |
290.000.000 |
|
70 |
Tilskudd til restrukturering |
290.000.000 |
290.000.000 |
1354 |
|
Statens jernbanetilsyn |
6.700.000 |
6.700.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
6.700.000 |
6.700.000 |
1360 |
|
Samferdselsberedskap |
14.700.000 |
51.061.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
3.300.000 |
4.161.000 |
|
30 |
Transport- og sambandsanlegg, |
|
|
utstyr m.v. |
9.100.000 |
9.600.000 |
|
70 |
Beredskapslagring |
2.300.000 |
2.300.000 |
|
71 |
Tilskudd til samfunnspålagte |
|
|
oppgaver vedr. totalforsvaret |
0 |
35.000.000 |
1370 |
|
Kjøp av posttjenester |
550.000.000 |
580.000.000 |
|
70 |
Betaling for ulønnsomme |
|
|
posttjenester |
550.000.000 |
580.000.000 |
1371 |
|
Etablering av Posten Norge BA |
340.000.000 |
340.000.000 |
|
70 |
Tilskudd til restrukturering |
340.000.000 |
340.000.000 |
1380 |
|
Post- og teletilsynet |
|
|
(jf. kap. 4380) |
152.200.000 |
155.700.000 |
|
1 |
Driftsutgifter |
125 300.000 |
125 300.000 |
|
45 |
Større utstyrsanskaffelser |
|
|
og vedlikehold |
16.900.000 |
16.900.000 |
|
70 |
Refusjon til Telenor AS |
10.000.000 |
10.000.000 |
|
71 |
Tilskudd til teletjenester |
|
|
vedr. Svalbard |
0 |
3.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Statens forretningsdrift |
|
|
|
|
|
2450 |
|
Luftfartsverket |
|
|
(jf. kap. 5450, 5491 og 5603) |
824.300.000 |
724.300.000 |
|
24 |
Driftsresultat: |
-24.000.000 |
-74.000.000 |
|
|
1 Driftsinntekter |
-2.913.900.000 |
-2.913.900.000 |
|
|
2 Inntekter regionale |
|
|
flyplasser |
-98.300.000 |
-98.300.000 |
|
|
3 Fra reguleringsfondet |
-10.700.000 |
-10.700.000 |
|
|
4 Driftsutgifter |
1.445.800.000 |
1.445.800.000 |
|
|
5 Driftsutgifter regionale |
|
|
flyplasser |
158.800.000 |
158.800.000 |
|
|
6 Avskrivninger |
450.500.000 |
450.500.000 |
|
|
7 Renter av statens kapital |
46.000.000 |
46.000.000 |
|
|
8 Til investeringsformål |
897.800.000 |
847.800.000 |
|
30 |
Flyplassanlegg |
848.300.000 |
798.300.000 |
|
|
Sum utgifter rammeområde 19 |
17.495.290.000 |
17.660.151.000 |
Inntekter:
|
|
|
|
St.prp. nr. 1 |
Kap. |
Post |
Formål |
St.prp. nr. 1 |
Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3 |
|
|
Inntekter under departementene |
|
|
|
|
|
4060 |
|
Kystadministrasjon |
|
|
(jf. kap. 1060) |
50.000 |
50.000 |
|
1 |
Salg av fyr- og merkelister |
40.000 |
40.000 |
|
7 |
Refusjoner |
10.000 |
10.000 |
4064 |
|
Havnetjenesten |
|
|
(jf. kap. 1064) |
10.000 |
10.000 |
|
7 |
Refusjoner |
10.000 |
10.000 |
4065 |
|
Fyrtjenesten |
|
|
(jf. kap. 1065) |
52.228.000 |
52.228.000 |
|
2 |
Alminnelig kystgebyr |
51.983.000 |
51.983.000 |
|
7 |
Refusjoner |
10.000 |
10.000 |
|
42 |
Salg av bygninger, inventar |
|
|
og andre inntekter |
235.000 |
235.000 |
4066 |
|
Lostjenesten |
|
|
(jf. kap. 1066) |
281.645.000 |
281.645.000 |
|
1 |
Losgebyrer |
281 625.000 |
281 625.000 |
|
4 |
Salg/avhending losbåter |
10.000 |
10.000 |
|
7 |
Refusjoner |
10.000 |
10.000 |
4067 |
|
Trafikksentraler |
|
|
(jf. kap. 1067) |
18.939.000 |
18.939.000 |
|
1 |
Sikkerhetsavgift Grenland |
5.555.000 |
5.555.000 |
|
2 |
Sikkerhetsavgift |
|
|
Sture og Mongstad |
4.729.000 |
4.729.000 |
|
3 |
Refusjon overvåking Troll |
3.215.000 |
3.215.000 |
|
4 |
Sikkerhetsavgift |
|
|
trafikksentral |
|
|
Oslofjorden |
5.440.000 |
5.440.000 |
4070 |
|
Elektroniske |
|
|
navigasjonshjelpemidler |
|
|
(jf. kap. 1070) |
3.900.000 |
3.900.000 |
|
1 |
Refusjoner NELS |
970.000 |
970.000 |
|
7 |
Refusjoner |
2.930.000 |
2.930.000 |
4320 |
|
Statens vegvesen |
|
|
(jf. kap. 1320) |
148.600.000 |
148.600.000 |
|
1 |
Salgsinntekter |
500.000 |
500.000 |
|
2 |
Diverse gebyrer |
148.100.000 |
148.100.000 |
4350 |
|
Jernbaneverket |
|
|
(jf. kap. 1350) |
55.300.000 |
55.300.000 |
|
1 |
Kjørevegsavgift |
55.300.000 |
55.300.000 |
4380 |
|
Post- og teletilsynet |
|
|
(jf. kap. 1380) |
142.200.000 |
142.200.000 |
|
1 |
Diverse avgifter og gebyrer |
142.200.000 |
142.200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Avskrivninger, avsetninger til |
|
|
investeringsformål og inntekter |
|
|
av statens forretningsdrift i |
|
|
samband med nybygg, anlegg m.v |
|
|
|
|
|
5450 |
|
Luftfartsverket |
|
|
(jf. kap. 2450) |
897.800.000 |
847.800.000 |
|
35 |
Til investeringsformål |
|
|
(overført fra kap. 2450, |
|
|
post 24 Driftsresultat) |
897.800.000 |
847.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Renter og utbytte m.v. |
|
|
|
|
|
5611 |
|
Renter av lån til NSB BA |
98.400.000 |
98.400.000 |
|
80 |
Renter |
98.400.000 |
98.400.000 |
5612 |
|
Renter av lån til Posten Norge BA |
101.800.000 |
101.800.000 |
|
80 |
Renter av ordinært lån |
78.400.000 |
78.400.000 |
|
81 |
Renter av ansvarlig lån |
23.400.000 |
23.400.000 |
|
|
Sum inntekter rammeområde 19 |
1.800.872.000 |
1.750.872.000 |
|
|
Netto rammeområde 19 |
15.694.418.000 |
15.909.279.000 |
1.2 Oversikt over endringsforslag
Tabellen viser budsjettforslagene fra regjeringen Jagland, St.prp. nr. 1(1997-1998), og regjeringen Bondevik, St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3(1997-1998), for rammeområde 19. Tabellen inneholder bare de postene og kapitlene der forslaget fra regjeringen Bondevik avviker fra forslaget til Regjeringen Jagland. Tallene i parentes angir hvor store disse avvikene er. Alle tall i hele tusen kroner.
Utgifter:
|
|
|
|
St.prp. nr. 1 |
Kap. |
Post |
Formål |
St.prp. nr. 1 |
Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3 |
1060 |
|
Kystadministrasjon |
|
|
(jf. kap. 4060) |
112.760 |
122.760 |
|
|
|
|
(+10.000) |
|
70 |
Tilskudd Redningsselskapet |
40.000 |
50.000 |
|
|
|
|
(+10.000) |
1320 |
|
Statens vegvesen |
|
|
(jf. kap. 4320) |
9.304.000 |
9.394.000 |
|
|
|
|
(+90.000) |
|
23 |
Trafikktilsyn, drift og |
|
|
vedlikehold av riksveger m.m |
5.020.000 |
5.100.000 |
|
|
|
|
(+80.000) |
|
60 |
Tilskudd til fylkesvegformål |
162.900 |
172.900 |
|
|
|
|
(+10.000) |
1350 |
|
Jernbaneverket |
|
|
(jf. kap. 4350) |
3.258.800 |
3.353.800 |
|
|
|
|
(+95.000) |
|
23 |
Drift og vedlikehold |
2.041.000 |
2.096.000 |
|
|
|
|
(+55.000) |
|
30 |
Investeringer i linjen |
1.217.800 |
1.257.800 |
|
|
|
|
(+40.000) |
1360 |
|
Samferdselsberedskap |
14.700 |
51.061 |
|
|
|
|
(+36.361) |
|
1 |
Driftsutgifter |
3.300 |
4.161 |
|
|
|
|
(+861) |
|
30 |
Transport- og sambandsanlegg, |
|
|
utstyr m.v. |
9.100 |
9.600 |
|
|
|
|
(+500) |
|
71 |
Tilskudd til samfunnspålagte |
|
|
oppgaver vedr. totalforsvaret |
0 |
35.000 |
|
|
|
|
(+35.000) |
1370 |
|
Kjøp av posttjenester |
550.000 |
580.000 |
|
|
|
|
(+30.000) |
|
70 |
Betaling for ulønnsomme |
|
|
posttjenester |
550.000 |
580.000 |
|
|
|
|
(+30.000) |
1380 |
|
Post- og teletilsynet |
|
|
(jf. kap. 4380) |
152.200 |
155.700 |
|
|
|
|
(+3.500) |
|
71 |
Tilskudd til teletjenester |
|
|
vedr. Svalbard |
0 |
3.500 |
|
|
|
|
(+3.500) |
2450 |
|
Luftfartsverket |
|
|
(jf. kap. 5450, 5491 og 5603) |
824.300 |
724.300 |
|
|
|
|
(-100.000) |
|
24.8 |
Til investeringsformål |
897.800 |
847.800 |
|
|
|
|
(-50.000) |
|
30 |
Flyplassanlegg |
848.300 |
798.300 |
|
|
|
|
(-50.000) |
|
|
Sum utgifter |
17.495.290 |
17.660.151 |
|
|
|
|
(+164.861) |
Inntekter:
|
|
|
|
St.prp. nr. 1 |
Kap. |
Post |
Formål |
St.prp. nr. 1 |
Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3 |
5450 |
|
Luftfartsverket |
|
|
(jf. kap. 2450) |
897.800 |
847.800 |
|
|
|
|
(-50.000) |
|
35 |
Til investeringsformål |
|
|
(overført fra kap. 2450, |
|
|
post 24 Driftsresultat) |
897.800 |
847.800 |
|
|
|
|
(-50.000) |
|
|
Sum utgifter |
17.495.290 |
17.660.151 |
|
|
|
|
(+164.861) |
|
|
Sum inntekter |
1.800.872 |
1.750.872 |
|
|
|
|
(-50.000) |
|
|
Sum netto |
15.694.418 |
15.909.279 |
|
|
|
|
(+214.861) |
1.3 Stortingets behandling av rammeområde 19
Ved Stortingets vedtak 27. november 1997 er netto utgiftsramme for rammeområde 19 fastsatt til kr 15.701.279.000. Beløpet er meddelt komiteen i brev fra Stortingets president datert 27. november 1997.