Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

1. Oversikt over budsjettforslagene

1.1 Rammeområde 19. Kapitler og poster under Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet

       Oversikt over budsjettkapitler og poster under rammeområde 19:

Utgifter:
        St.prp. nr. 1
Kap. Post Formål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3
    Fiskeridepartementet
              
1060   Kystadministrasjon
    (jf. kap. 4060) 112.760.000 122.760.000
  1 Driftsutgifter 70.395.000 70.395.000
  47 Innkjøp av EDB-utstyr 2.365.000 2.365.000
  70 Tilskudd Redningsselskapet 40.000.000 50.000.000
1064   Havnetjenesten
    (jf. kap. 4064) 185.000.000 185.000.000
  30 Fiskerihavneanlegg 121.000.000 121.000.000
  33 Farleder 38.000.000 38.000.000
  60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg 26.000.000 26.000.000
1065   Fyrtjenesten
    (jf. kap. 4065) 188.690.000 188.690.000
  1 Driftsutgifter 173.920.000 173 920.000
  30 Nyanlegg 6.000.000 6.000.000
  45 Større utstyrsanskaffelser
    og vedlikehold 8.770.000 8.770.000
1066   Lostjenesten
    (jf. kap. 4066) 281.625.000 281.625.000
  1 Driftsutgifter 268 520.000 268.520.000
  45 Større utstyrsanskaffelser
    og vedlikehold 13.105.000 13.105.000
1067   Trafikksentraler
    (jf. kap. 4067) 34.560.000 34.560.000
  1 Driftsutgifter 20.095.000 20.095.000
  21 Spesielle driftsutgifter 3.215.000 3.215.000
  45 Større utstyrsanskaffelser
    og vedlikehold 11.250.000 11.250.000
1070   Elektroniske navigasjonshjelpemidler
    (jf. kap. 4070) 26.555.000 26.555.000
  1 Driftsutgifter 19.800.000 19.800.000
  70 Tilskudd til utbygging og drift
    av Loran C 4.060.000 4.060.000
  71 Tilskudd til personellutgifter,
    Omega senderstasjon 2.695.000 2.695.000
              
    Samferdselsdepartementet
              
1300   Samferdselsdepartementet 106.400.000 106.400.000
  1 Driftsutgifter 83.300.000 83.300.000
  70 Tilskudd til internasjonale
    organisasjoner 10.500.000 10.500.000
  71 Tilskudd til
    trafikksikkerhetsformål 12.600.000 12.600.000
1301   Forskning og utvikling m.v 95.000.000 95.000.000
  21 Utredninger vedrørende miljø,
    trafikksikkerhet m.v. 12.500.000 12.500.000
  51 Transportforskning 18.900.000 18.900.000
  52 Telekommunikasjonsforskning 29.400.000 29.400.000
  70 Tilskudd til rasjonell og
    miljøvennlig transport 34.200.000 34.200.000
1310   Flytransport 246.800.000 246.800.000
  70 Godtgjørelse for innenlandske
    flyruter 246.800.000 246.800.000
1311   Tilskudd til regionale
    flyplasser 171.500.000 171.500.000
  60 Tilskudd til ikke-statlige
    flyplasser 72.400.000 72.400.000
  70 Overføring til Luftfartsverket 99.100.000 99.100.000
1320   Statens vegvesen
    (jf. kap. 4320) 9.304.000.000 9.394.000.000
  23 Trafikktilsyn, drift og
    vedlikehold av riksveger m.m. 5.020.000.000 5.100.000.000
  24 Statens vegvesens produksjon -110.000.000 -110.000.000
  30 Riksveginvesteringer 4.231.100.000 4.231.100.000
  60 Tilskudd til fylkesvegformål 162 900.000 172.900.000
1321   Spesielt vedlikehold 146.000.000 146.000.000
  23 Spesielt vedlikehold av
    riksveger 81.000.000 81.000.000
  60 Spesielt vedlikehold av
    fylkesveger 65.000.000 65.000.000
1330   Hurtigruten 199.700.000 199.700.000
  70 Tilskudd til Hurtigruten 199 700.000 199 700.000
1350   Jernbaneverket
    (jf. kap. 4350) 3.258.800.000 3.353.800.000
  23 Drift og vedlikehold 2.041.000.000 2.096.000.000
  30 Investeringer i linjen 1.217.800.000 1.257.800.000
1351   Overføringer til NSB BA 930.000.000 930.000.000
  70 Betaling for
    persontransporttjenester 930.000.000 930.000.000
1352   NSB Gardermobanen AS 30.000.000 30.000.000
  70 Refusjon av merverdiavgift 30.000.000 30.000.000
1353   Etablering av NSB BA 290.000.000 290.000.000
  70 Tilskudd til restrukturering 290.000.000 290.000.000
1354   Statens jernbanetilsyn 6.700.000 6.700.000
  1 Driftsutgifter 6.700.000 6.700.000
1360   Samferdselsberedskap 14.700.000 51.061.000
  1 Driftsutgifter 3.300.000 4.161.000
  30 Transport- og sambandsanlegg,
    utstyr m.v. 9.100.000 9.600.000
  70 Beredskapslagring 2.300.000 2.300.000
  71 Tilskudd til samfunnspålagte
    oppgaver vedr. totalforsvaret 0 35.000.000
1370   Kjøp av posttjenester 550.000.000 580.000.000
  70 Betaling for ulønnsomme
    posttjenester 550.000.000 580.000.000
1371   Etablering av Posten Norge BA 340.000.000 340.000.000
  70 Tilskudd til restrukturering 340.000.000 340.000.000
1380   Post- og teletilsynet
    (jf. kap. 4380) 152.200.000 155.700.000
  1 Driftsutgifter 125 300.000 125 300.000
  45 Større utstyrsanskaffelser
    og vedlikehold 16.900.000 16.900.000
  70 Refusjon til Telenor AS 10.000.000 10.000.000
  71 Tilskudd til teletjenester
    vedr. Svalbard 0 3.500.000
              
    Statens forretningsdrift
              
2450   Luftfartsverket
    (jf. kap. 5450, 5491 og 5603) 824.300.000 724.300.000
  24 Driftsresultat: -24.000.000 -74.000.000
    1 Driftsinntekter -2.913.900.000 -2.913.900.000
    2 Inntekter regionale
    flyplasser -98.300.000 -98.300.000
    3 Fra reguleringsfondet -10.700.000 -10.700.000
    4 Driftsutgifter 1.445.800.000 1.445.800.000
    5 Driftsutgifter regionale
    flyplasser 158.800.000 158.800.000
    6 Avskrivninger 450.500.000 450.500.000
    7 Renter av statens kapital 46.000.000 46.000.000
    8 Til investeringsformål 897.800.000 847.800.000
  30 Flyplassanlegg 848.300.000 798.300.000
    Sum utgifter rammeområde 19 17.495.290.000 17.660.151.000


Inntekter:
        St.prp. nr. 1
Kap. Post Formål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3
    Inntekter under departementene
              
4060   Kystadministrasjon
    (jf. kap. 1060) 50.000 50.000
  1 Salg av fyr- og merkelister 40.000 40.000
  7 Refusjoner 10.000 10.000
4064   Havnetjenesten
    (jf. kap. 1064) 10.000 10.000
  7 Refusjoner 10.000 10.000
4065   Fyrtjenesten
    (jf. kap. 1065) 52.228.000 52.228.000
  2 Alminnelig kystgebyr 51.983.000 51.983.000
  7 Refusjoner 10.000 10.000
  42 Salg av bygninger, inventar
    og andre inntekter 235.000 235.000
4066   Lostjenesten
    (jf. kap. 1066) 281.645.000 281.645.000
  1 Losgebyrer 281 625.000 281 625.000
  4 Salg/avhending losbåter 10.000 10.000
  7 Refusjoner 10.000 10.000
4067   Trafikksentraler
    (jf. kap. 1067) 18.939.000 18.939.000
  1 Sikkerhetsavgift Grenland 5.555.000 5.555.000
  2 Sikkerhetsavgift
    Sture og Mongstad 4.729.000 4.729.000
  3 Refusjon overvåking Troll 3.215.000 3.215.000
  4 Sikkerhetsavgift
    trafikksentral
    Oslofjorden 5.440.000 5.440.000
4070   Elektroniske
    navigasjonshjelpemidler
    (jf. kap. 1070) 3.900.000 3.900.000
  1 Refusjoner NELS 970.000 970.000
  7 Refusjoner 2.930.000 2.930.000
4320   Statens vegvesen
    (jf. kap. 1320) 148.600.000 148.600.000
  1 Salgsinntekter 500.000 500.000
  2 Diverse gebyrer 148.100.000 148.100.000
4350   Jernbaneverket
    (jf. kap. 1350) 55.300.000 55.300.000
  1 Kjørevegsavgift 55.300.000 55.300.000
4380   Post- og teletilsynet
    (jf. kap. 1380) 142.200.000 142.200.000
  1 Diverse avgifter og gebyrer 142.200.000 142.200.000
              
    Avskrivninger, avsetninger til
    investeringsformål og inntekter
    av statens forretningsdrift i
    samband med nybygg, anlegg m.v
              
5450   Luftfartsverket
    (jf. kap. 2450) 897.800.000 847.800.000
  35 Til investeringsformål
    (overført fra kap. 2450,
    post 24 Driftsresultat) 897.800.000 847.800.000
              
    Renter og utbytte m.v.
              
5611   Renter av lån til NSB BA 98.400.000 98.400.000
  80 Renter 98.400.000 98.400.000
5612   Renter av lån til Posten Norge BA 101.800.000 101.800.000
  80 Renter av ordinært lån 78.400.000 78.400.000
  81 Renter av ansvarlig lån 23.400.000 23.400.000
    Sum inntekter rammeområde 19 1.800.872.000 1.750.872.000
    Netto rammeområde 19 15.694.418.000 15.909.279.000


1.2 Oversikt over endringsforslag

       Tabellen viser budsjettforslagene fra regjeringen Jagland, St.prp. nr. 1(1997-1998), og regjeringen Bondevik, St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3(1997-1998), for rammeområde 19. Tabellen inneholder bare de postene og kapitlene der forslaget fra regjeringen Bondevik avviker fra forslaget til Regjeringen Jagland. Tallene i parentes angir hvor store disse avvikene er. Alle tall i hele tusen kroner.

Utgifter:
        St.prp. nr. 1
Kap. Post Formål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3
1060   Kystadministrasjon
    (jf. kap. 4060) 112.760 122.760
         (+10.000)
  70 Tilskudd Redningsselskapet 40.000 50.000
         (+10.000)
1320   Statens vegvesen
    (jf. kap. 4320) 9.304.000 9.394.000
         (+90.000)
  23 Trafikktilsyn, drift og
    vedlikehold av riksveger m.m 5.020.000 5.100.000
         (+80.000)
  60 Tilskudd til fylkesvegformål 162.900 172.900
         (+10.000)
1350   Jernbaneverket
    (jf. kap. 4350) 3.258.800 3.353.800
         (+95.000)
  23 Drift og vedlikehold 2.041.000 2.096.000
         (+55.000)
  30 Investeringer i linjen 1.217.800 1.257.800
         (+40.000)
1360   Samferdselsberedskap 14.700 51.061
         (+36.361)
  1 Driftsutgifter 3.300 4.161
         (+861)
  30 Transport- og sambandsanlegg,
    utstyr m.v. 9.100 9.600
         (+500)
  71 Tilskudd til samfunnspålagte
    oppgaver vedr. totalforsvaret 0 35.000
         (+35.000)
1370   Kjøp av posttjenester 550.000 580.000
         (+30.000)
  70 Betaling for ulønnsomme
    posttjenester 550.000 580.000
         (+30.000)
1380   Post- og teletilsynet
    (jf. kap. 4380) 152.200 155.700
         (+3.500)
  71 Tilskudd til teletjenester
    vedr. Svalbard 0 3.500
         (+3.500)
2450   Luftfartsverket
    (jf. kap. 5450, 5491 og 5603) 824.300 724.300
         (-100.000)
  24.8 Til investeringsformål 897.800 847.800
         (-50.000)
  30 Flyplassanlegg 848.300 798.300
         (-50.000)
    Sum utgifter 17.495.290 17.660.151
         (+164.861)


Inntekter:
        St.prp. nr. 1
Kap. Post Formål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3
5450   Luftfartsverket
    (jf. kap. 2450) 897.800 847.800
         (-50.000)
  35 Til investeringsformål
    (overført fra kap. 2450,
    post 24 Driftsresultat) 897.800 847.800
         (-50.000)
    Sum utgifter 17.495.290 17.660.151
         (+164.861)
    Sum inntekter 1.800.872 1.750.872
         (-50.000)
    Sum netto 15.694.418 15.909.279
         (+214.861)


1.3 Stortingets behandling av rammeområde 19

       Ved Stortingets vedtak 27. november 1997 er netto utgiftsramme for rammeområde 19 fastsatt til kr  15.701.279.000. Beløpet er meddelt komiteen i brev fra Stortingets president datert 27. november 1997.